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欽州市第二人民醫(yī)院2025年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制說(shuō)明

發(fā)布時(shí)間:2025-03-05閱讀次數(shù):

欽州市第二人民醫(yī)院2025年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制說(shuō)明.pdf


    

第一部分:部門(mén)概況

一、醫(yī)院基本情況

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分:醫(yī)院2025年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表(報(bào)表詳見(jiàn)附件)

第三部分:醫(yī)院2025年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

一、2025年收支總體情況

二、2025年部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

三、2025年部門(mén)預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

第四部分:2025年部門(mén)預(yù)算其他事項(xiàng)說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況

、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

第五部分:名詞解釋

 

 

 

 

第一部分:部門(mén)概況

一、醫(yī)院基本情況

欽州市第二人民醫(yī)院成立于1933年,是北部灣沿海地區(qū)集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防保健、中醫(yī)康復(fù)為一體的國(guó)家三級(jí)甲等綜合醫(yī)院。醫(yī)院醫(yī)療集團(tuán)包括文峰院區(qū)、二馬路院區(qū)、健康管理中心。同時(shí)還是國(guó)家住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地、“國(guó)家高級(jí)卒中中心”“國(guó)家胸痛中心(標(biāo)準(zhǔn)版)”“國(guó)家呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科規(guī)范化建設(shè)項(xiàng)目三級(jí)醫(yī)院達(dá)標(biāo)單位”“中國(guó)創(chuàng)面修復(fù)?平ㄔO(shè)培育單位”“中國(guó)創(chuàng)傷救治聯(lián)盟成員單位”“國(guó)家級(jí)血栓防治中心達(dá)標(biāo)單位”“中華醫(yī)學(xué)會(huì)脊柱脊髓共建示范單位”“全國(guó)綜合醫(yī)院中醫(yī)工作示范單位”、欽州市職業(yè)病防治院。

醫(yī)院設(shè)備齊全,擁有256層螺旋CT、飛利浦128層全高清納米螺旋CT、聯(lián)影3.0T、西門(mén)子1.5T超導(dǎo)核磁共振成像設(shè)備(MRI)、GE經(jīng)濟(jì)型SPECT/CT、銳柯X線攝影系統(tǒng)(DR)、飛利浦FD20大平板數(shù)字減影心血管造影機(jī)、飛利浦雙向數(shù)字化血管造影系統(tǒng)(AZURION 7 B20)、蔡司飛秒激光手術(shù)系統(tǒng)(VisuMax/MEL90)、蔡司外科手術(shù)顯微鏡(KINEV0900)、醫(yī)科達(dá)-三維調(diào)強(qiáng)適型放療系統(tǒng)、彩色三維智能超聲診斷系統(tǒng)、日本島津數(shù)字胃腸機(jī)及銳珂DR醫(yī)用數(shù)字X射線攝影系統(tǒng)等一流高端設(shè)備。

醫(yī)院學(xué)科健全,技術(shù)力量雄厚。心血管內(nèi)科、麻醉科、醫(yī)學(xué)影像科、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、消化內(nèi)科(自治區(qū)臨床重點(diǎn)培育學(xué)科)為自治區(qū)臨床重點(diǎn)學(xué)/?;心血管內(nèi)科、胸心血管外科、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、普通外科、麻醉科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、神經(jīng)內(nèi)科、檢驗(yàn)科中西醫(yī)結(jié)合科為欽州市醫(yī)療衛(wèi)生重點(diǎn)(培育)?。掛靠我院的市級(jí)臨床質(zhì)控中心共16個(gè),擁有科技部國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃臨床研究實(shí)驗(yàn)室、欽州市精準(zhǔn)藥物治療重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、欽州市心腦血管病重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。心血管內(nèi)科、腦血管病科、神經(jīng)外科、骨科、消化內(nèi)科、婦產(chǎn)科、耳鼻咽喉頭頸外科、眼科、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、康復(fù)科及皮膚性病科等是我院優(yōu)勢(shì)和特色學(xué)科。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

醫(yī)院共有132個(gè)科室,其中:臨床科室74個(gè),醫(yī)技科室18個(gè),行政后勤科室36個(gè),外派機(jī)構(gòu)4個(gè);編制床位1,636張,開(kāi)放床位1,636張;院占地約61,640平方米,總業(yè)務(wù)用房面積121,642.7平方米。

第二部分:醫(yī)院2025年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表(報(bào)表詳見(jiàn)附件)

一、2025年部門(mén)預(yù)算報(bào)表

(一)部門(mén)收支總體情況表

(二)部門(mén)收入總體情況表

(三)部門(mén)支出總體情況表

(四)財(cái)政撥款收支總體情況表

(五)一般公共預(yù)算支出情況表

(六)一般公共預(yù)算基本支出情況表

(七)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

(八)政府性基金預(yù)算支出情況表

)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

)自治區(qū)本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)表

 

第三部分:醫(yī)院2025年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

一、2025年收支總體情況

(一)收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2025年收入總預(yù)算145,791.84萬(wàn)元,總收入較上年增長(zhǎng)3.50%。2025年支出總預(yù)算145,791.84萬(wàn)元,總收入較上年增長(zhǎng)3.50%。

(二)收入預(yù)算說(shuō)明

2025年收入總預(yù)算145,791.84萬(wàn)元,同比增加4,929.64萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.50%。其中:

一般公共預(yù)算撥款445.93萬(wàn)元,同比減少1,246.27萬(wàn)元,下降73.65%。

政府性基金撥款0萬(wàn)元,同比增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。

納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金0萬(wàn)元,同比增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。

未納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金145,345.91萬(wàn)元,同比增加6,175.91萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.44%。其中:事業(yè)收入133,915.91萬(wàn)元,同比增加5,915.91萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.62%;其他收入11,430.00萬(wàn)元,同比增加260.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.33%。

上年結(jié)余收入0萬(wàn)元,同比增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。

)支出預(yù)算說(shuō)明

2025年支出總預(yù)算145,791.84萬(wàn)元,,同比增加4,929.64

萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.50%。其中:基本支出14,895.82萬(wàn)元,占支出總預(yù)算的10.22%,同比減少3,542.91萬(wàn)元,下降19.21%;項(xiàng)目支出130,896.02萬(wàn)元,占支出總預(yù)算的89.78%,同比增加8,472.14萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.92%。

1.按支出功能分類科目劃分,共分為3類,其中

1)社會(huì)保障和就業(yè)科目支出預(yù)算1,551.90萬(wàn)元,占支出總預(yù)算1.06%,同比增加140.77萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.98%。

2)衛(wèi)生健康支出科目支出預(yù)算143,438.34萬(wàn)元,占支出總預(yù)算98.39%,同比增加4,618.62萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.33%。

3)住房保障科目支出預(yù)算801.60萬(wàn)元,占支出總預(yù)算0.55%,同比增加170.25萬(wàn)元,增長(zhǎng)26.97%。

2.按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

(1)基本支出預(yù)算。

基本支出預(yù)算14,895.82萬(wàn)元,占支出總預(yù)算的10.22%,同比減少3,542.51萬(wàn)元,下降19.21%。

工資福利支出預(yù)算5,366.32萬(wàn)元,占基本支出預(yù)算36.03%,同比減少274.59萬(wàn)元,下降4.87%。

商品和服務(wù)支出預(yù)算9,529.50萬(wàn)元,占基本支出預(yù)算63.97%,同比減少3,098.17萬(wàn)元,下降24.53%。

2)項(xiàng)目支出預(yù)算。

項(xiàng)目支出預(yù)算130,896.03萬(wàn)元,占支出總預(yù)算的89.78%,同比增加8,472.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.92%。

工資福利支出預(yù)算48,987.48萬(wàn)元,占項(xiàng)目支出預(yù)算37.42%,同比增加4,655.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.50%。

商品和服務(wù)支出預(yù)算48,025.00萬(wàn)元,占項(xiàng)目支出預(yù)算36.69%,同比減少1,344.12萬(wàn)元,下降2.72%。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算1,563.20萬(wàn)元,占項(xiàng)目支出預(yù)算的1.19%,同比增加553.49萬(wàn)元,增長(zhǎng)54.82%。

資本性支出預(yù)算27,105.26萬(wàn)元,占項(xiàng)目支出預(yù)算20.71%,同比增加13,789.36萬(wàn)元,增長(zhǎng)103.56%。

其他支出預(yù)算5,215.08萬(wàn)元,占項(xiàng)目支出預(yù)算3.98%,同比減少9,181.80萬(wàn)元,下降63.78%。

二、2025年部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算445.93萬(wàn)元,其中:基本支出預(yù)算363.93萬(wàn)元,項(xiàng)目支出預(yù)算82.00萬(wàn)元。具體支出預(yù)算如下:

1綜合醫(yī)院390.21萬(wàn)元,其中基本支出308.21萬(wàn)元,全部為人員經(jīng)費(fèi);項(xiàng)目支出82.00萬(wàn)元,用于實(shí)習(xí)帶教工作績(jī)效。

2.事業(yè)單位醫(yī)療55.72萬(wàn)元,全部是基本支出預(yù)算。是根據(jù)我市統(tǒng)一規(guī)定,按事業(yè)單位在職職工工資總額的一定比例計(jì)繳的醫(yī)療保險(xiǎn)。

(二)政府性基金財(cái)政撥款情況

我院2025部門(mén)預(yù)算無(wú)政府性基金財(cái)政撥款。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況

我院2025年部門(mén)預(yù)算無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

三、2025年部門(mén)預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

(一)2025年部門(mén)預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2025年部門(mén)預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算246.49萬(wàn)元(全口徑),其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算8.49萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算238.00萬(wàn)元。

(二)2025年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

我院2025部門(mén)預(yù)算無(wú)一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

第四部分:2025年部門(mén)預(yù)算其他事項(xiàng)說(shuō)明

一、醫(yī)院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況

醫(yī)院運(yùn)行118,240.65萬(wàn)元,其中基本支出14,531.88萬(wàn)元,項(xiàng)目支出103,708.77萬(wàn)元。主要用于醫(yī)院為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的支出。如根據(jù)國(guó)家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出、按統(tǒng)一規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、專用材料(藥品、衛(wèi)生材料)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出及還本付息等支出。

、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

2025年政府采購(gòu)預(yù)算35,304.41萬(wàn)元,同比增加14,489.41萬(wàn)元,增長(zhǎng)69.61%,其中:集中采購(gòu)1,756.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)預(yù)算的4.97%;分散采購(gòu)預(yù)算33,548.41萬(wàn)元,占政府采購(gòu)預(yù)算的95.03%。

政府采購(gòu)資金類型:一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元,上年結(jié)余收入安排0萬(wàn)元。

按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型分為貨物類采購(gòu)、工程類采購(gòu)和服務(wù)類采購(gòu)三種類型。貨物類采購(gòu)預(yù)算27,847.46萬(wàn)元,服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算5,628.95萬(wàn)元,工程類采購(gòu)預(yù)算1,801.00萬(wàn)元。

、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

根據(jù)欽州市公務(wù)用車(chē)制度改革方案相關(guān)規(guī)定,我院共有車(chē)輛23輛(編制的車(chē)輛17)。其中:公務(wù)用車(chē)4輛(小型普通客車(chē)),體檢車(chē)1輛,救護(hù)車(chē)18輛。

、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

1.我院2025年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理,涉及項(xiàng)目11個(gè),預(yù)算資金130,896.03萬(wàn)元。相關(guān)績(jī)效目標(biāo)情況詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表10表。

2.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。

重點(diǎn)項(xiàng)目一:醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置及更新改造項(xiàng)目預(yù)算3,020.06萬(wàn)元,2025年度績(jī)效目標(biāo)為:資金主要用于醫(yī)療設(shè)備的購(gòu)置更新改造等。

重點(diǎn)項(xiàng)目:醫(yī)院信息化建設(shè)及信息設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目預(yù)算1790.8萬(wàn)元,2025年度績(jī)效目標(biāo)為:資金主要用于信息設(shè)備信息系統(tǒng)的購(gòu)置更新改造等。

重點(diǎn)項(xiàng)目三:醫(yī)療車(chē)輛等購(gòu)置項(xiàng)目預(yù)算105.00萬(wàn)元,2025年度績(jī)效目標(biāo)為:資金主要用于救護(hù)車(chē)等專用車(chē)輛購(gòu)置

重點(diǎn)項(xiàng)目:醫(yī)院房屋及基礎(chǔ)設(shè)施更新改造項(xiàng)目預(yù)算1,401.00萬(wàn)元,2025年度績(jī)效目標(biāo)為:資金主要用于業(yè)務(wù)用房、基礎(chǔ)設(shè)施的更新改造等。

重點(diǎn)項(xiàng)目五:醫(yī)院債務(wù)還本付息項(xiàng)目預(yù)算5,215.08萬(wàn)元,2025年度績(jī)效目標(biāo)為:資金用于2025年債務(wù)還本。

重點(diǎn)項(xiàng)目六:醫(yī)院后勤其他專項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)算683.00萬(wàn)元,2025年度績(jī)效目標(biāo)為:資金主要用于醫(yī)院后勤設(shè)備的購(gòu)置及更新改造等。

重點(diǎn)項(xiàng)目七:醫(yī)院衛(wèi)生健康事業(yè)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算48,025.00萬(wàn)元,2025年度績(jī)效目標(biāo)為:資金用于保障醫(yī)院藥品、衛(wèi)生材料等。

重點(diǎn)項(xiàng)目八:醫(yī)院編外人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算50,468.69萬(wàn)元,2025年度績(jī)效目標(biāo)為:資金用于保障醫(yī)院職工工資、績(jī)效等人員經(jīng)費(fèi)等。

重點(diǎn)項(xiàng)目九:白石湖院區(qū)(一期)建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算15,505.40萬(wàn)元,2025年度績(jī)效目標(biāo)為:資金用于白石湖院區(qū)(一期)建設(shè)。

重點(diǎn)項(xiàng)目十:績(jī)效工資預(yù)算82.00萬(wàn)元,2025年度績(jī)效目標(biāo)為:資金用于實(shí)習(xí)帶教工作績(jī)效。

重點(diǎn)項(xiàng)目十一:白石湖院區(qū)康養(yǎng)樓建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算4,600.00萬(wàn)元,2025年度績(jī)效目標(biāo)為:資金用于白石湖康養(yǎng)樓建設(shè)。

第五部分:名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 附件:欽州市第二人民醫(yī)院2025年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表.xlsx

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欽州市第二人民醫(yī)院2025年部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制說(shuō)明